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內(nèi)部控制與操作風(fēng)險管理——操作實務(wù)指南(第二版) 在大數(shù)據(jù)創(chuàng)新科技時代,企業(yè)數(shù)字化環(huán)境下,迫切需要建立規(guī)范性的內(nèi)部控制制度。本書通過美國安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺詐、會計丑聞和金融危機等典型案例,闡述《薩班斯奧克斯利法案》《巴塞爾新資本協(xié)議》《COSO內(nèi)部控制整合框架》《ICI內(nèi)部控制建設(shè)方法論》以及我國《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引(18項)》、國資委《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》的通知精神為基準的內(nèi)部控制體系建設(shè)。以國際標準和方法論融合我國企業(yè)建立內(nèi)部控制制度的規(guī)范性、流程管理、操作風(fēng)險管理、信息系統(tǒng)操作風(fēng)險控制、ICI信息系統(tǒng)控制評估、內(nèi)部控制規(guī)范性應(yīng)用實務(wù)指南案例,構(gòu)建基于公司層面、業(yè)務(wù)層面、信息科技層面全覆蓋的內(nèi)部控制體系,強化企業(yè)內(nèi)部控制管理人才培訓(xùn),為企業(yè)穩(wěn)健運營保駕護航,防范和化解營運風(fēng)險,提高經(jīng)濟效益。 本書可以作為金融機構(gòu)、大中型企業(yè)(公司) 董事、監(jiān)事、內(nèi)部控制、審計監(jiān)督、風(fēng)險管理、項目經(jīng)理、財務(wù)會計、審計評估、咨詢業(yè)務(wù)等各部門業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)的培訓(xùn)教材和參考用書;也可作為相關(guān)專業(yè)在校學(xué)生的參考教材;本書也是國際內(nèi)部控制協(xié)會(ICI) 中國總部推薦的國際內(nèi)部控制師(CICS)的輔助培訓(xùn)教材;诒緯⒅乩碚撀(lián)系實際,突出重點,將內(nèi)控標準(內(nèi)控措施)、方法論與我國內(nèi)部控制應(yīng)用指引(18項) 實例相結(jié)合構(gòu)建內(nèi)控體系,所學(xué)實操課程被許多學(xué)員譽為內(nèi)控寶典。
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