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企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)詳解:審計程序+實(shí)戰(zhàn)技法+案例解析(第2版)

 企業(yè)內(nèi)部審計實(shí)務(wù)詳解:審計程序+實(shí)戰(zhàn)技法+案例解析(第2版)

定  價:149.8 元

        

  • 作者:企業(yè)內(nèi)部審計編審委員會
  • 出版時間:2024/10/1
  • ISBN:9787115652478
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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讀者對象:本書適用于內(nèi)部審計工作者

內(nèi)部審計是在組織內(nèi)部進(jìn)行的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評價活動,通過對企業(yè)的管理效能和經(jīng)營決策進(jìn)行評審,可以全面有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)。為了幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)其組織目標(biāo),合理審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。

本書嚴(yán)格依據(jù)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》編寫而成,對企業(yè)內(nèi)部審計工作的諸多方面進(jìn)行了詳細(xì)的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計的精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計工作提供全面、準(zhǔn)確的實(shí)務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計工作者的業(yè)務(wù)操作水平。

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