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集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立與整合
本書在綜合相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)A集團(tuán)公司的實(shí)際個(gè)案情況,探討了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立的必要性、內(nèi)部審計(jì)資源整合的具體方案、內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立于整合的執(zhí)行過程、內(nèi)部審計(jì)后續(xù)提升計(jì)劃等,以點(diǎn)帶面,對(duì)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立與資源整合做了全面梳理,具有理論價(jià)值和實(shí)際功用。
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